2023年5月,二十届中央审计委员会第一次会议强调,做好新时代新征程审计工作,做到如臂使指、如影随形、如雷贯耳,构建审计监督体系。2023年12月,财政部、证监会印发《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知》,进一步对上市公司的内部治理与规范运作水平提出了更高的要求。
上市公司是资本市场的关键主体,强化上市公司内部控制和审计工作对于资本市场强化财会监督、防范化解风险、提升上市公司治理水平、提高上市公司质量具有重要意义。为进一步贯彻中央金融工作会议精神,落实国务院发布的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于“强监管、防风险、促高质量发展”的要求,提升公司内部审计人员对资本市场和监管要求的理解认识、增强专业能力建设,资本市场学院于10月10日至11日举办首期上市公司内部审计培训。共367家上市公司、500位公司内部审计负责人等参加培训。
资本市场学院党委委员、副院长彭文革出席开班仪式并致辞。证监会上市司、中国内部审计协会、证券交易所、市场机构等专家围绕上市公司治理及规范运作、新时代内部审计高质量发展、上市公司信息披露监管要点、新法规环境下上市公司内控体系提升等内容开展专题课程,通过课堂讲授、案例分享等方式与学员进行研讨交流。
参训学员表示,通过本次学习交流,有助于上市公司进一步提高合规风控意识、完善构建审计监督体系,推动内部审计在公司治理中发挥更大作用,助力上市公司高质量发展。